﻿_id	Partida	Denominacio	Import EUR
1		Àrea de despesa 0. Deute públic	
2		Política de despesa 1. Deute Públic	
3		Grup de programa 11. Deute Públic	
4		Programa 110. Deute públic	
5	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
6	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
7		Total Programa 0110	16.898.476,12
8		Total Grup de programa 011	16.898.476,12
9		Total Política de despesa 01	16.898.476,12
10		Total àrea de despesa 0	16.898.476,12
11		Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics	
12		Política de despesa 13. Seguretat i mobilitat ciutadana	
13		Grup de programa 132. Seguretat i Ordre Públic	
14		Programa 1320. Seguretat	
15	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
16	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
17	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
18	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
19	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
20	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
21	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
22	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
23	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
24	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
25	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
26	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
27	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
28	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
29	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
30	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
31	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
32	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
33	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
34	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
35	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
36	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
37	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
38	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
39		Total Programa 1320	9.856.673,89
40		Programa 1321. Seguretat ciutadana	
41	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
42	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
43	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
44		Total Programa 1321	105.490,85
45		Total Grup de programa 132	9.962.164,74
46		Grup de programa 134. Protecció civil	
47		Programa 1340. Protecció civil	
48	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
49	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
50	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
51	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
52	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
53	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
54	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
55	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
56	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
57	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
58	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
59	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
60		Total Programa 1340	137.905,14
61		Total Grup de programa 134	137.905,14
62		Total Política de despesa 13	10.100.069,88
63		Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme	
64		Grup de programa 150. Administració General d'Habitatge i urbanisme	
65		Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	
66	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
67	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
68	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
69	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
70	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
71	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
72	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
73	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
74	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
75	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
76	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
77	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
78	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
79	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
80	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
81	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
82	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
83	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
84	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
85	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
86	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
87	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
88		Total Programa 1500	2.481.511,83
89		Total Grup de programa 150	2.481.511,83
90		Grup de programa 151. Urbanisme	
91		Programa 1510. Urbanisme	
92	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
93	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
94	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
95	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
96	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
97		Total Programa 1510	5.425.538,71
98		Total Grup de programa 151	5.425.538,71
99		Grup de programa 155. Vies públiques	
100		Programa 1550. Vies públiques	
101	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
102	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
103	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
104	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
105	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
106	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
107	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
108	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
109	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
110	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
111	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
112	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
113	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
114	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
115	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
116	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
117	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
118		Total Programa 1550	4.305.401,89
119		Total Grup de programa 155	4.305.401,89
120		Total Política de despesa 15	12.212.452,43
121		Política de despesa 16. Benestar comunitari	
122		Grup de programa 161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	
123		Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	
124	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
125		Total Programa 1610	1.947.619,00
126		Total Grup de programa 161	1.947.619,00
127		Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus	
128		Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria	
129	12.162.022.700	NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS	12.216.600,00
130	12.162.025.000	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS	1.350.000,00
131	12.162.025.001	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL	650.000,00
132		Total Programa 1620	14.216.600,00
133		Total Grup de programa 162	14.216.600,00
134		Grup de programa 164. Cementiri i serveis funeraris	
135		Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	
136	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
137	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
138	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
139	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
140	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
141	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
142	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
143	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
144	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
145	5.164.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.123,20
146	5.164.021.400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	415,77
147	5.164.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	13.461,78
148	5.164.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.794,98
149	5.164.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	327,34
150	5.164.022.700	NETEGES	9.991,92
151	5.164.022.799	TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS	617,45
152	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
153		Total Programa 1640	395.227,00
154		Total Grup de programa 164	395.227,00
155		Grup de programa 165. Enllumenat públic	
156		Programa 1650. Enllumenat públic	
157	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
158	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
159	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
160	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
161	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
162	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
163	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
164	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
165	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
166	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
167	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
168	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
169	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
170	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
171		Total Programa 1650	3.020.968,97
172		Total Grup de programa 165	3.020.968,97
173		Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari	
174		Programa 1690. Laboratori i canera municipal	
175	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
176	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
177	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
178	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
179	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
180	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
181	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
182	12.169.022.101	NETEJA DE CANERA	5.154,22
183	12.169.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.448,15
184	12.169.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA	8.400,00
185	12.169.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.824,67
186	12.169.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.561,06
187	12.169.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	49.000,14
188	12.169.023.020	DIETES DEL PERSONAL	61,28
189		Total Programa 1690	228.485,79
190		Total Grup de programa 169	228.485,79
191		Total Política de despesa 16	19.808.900,76
192		Política de despesa 17. Medi ambient	
193		Grup de programa 170. Administració general del medi ambient	
194		Programa 1700. Administració general del medi ambient	
195	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
196	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
197	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
198	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
199	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
200	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
201	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
202	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
203	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
204	12.170.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	599,61
205	12.170.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.775,37
206	12.170.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	214,09
207	12.170.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	12.062,00
208	12.170.022.700	NETEGES	3.855,60
209	12.170.022.710	SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21	115.000,00
210	12.170.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	99.893,52
211	12.170.023.020	DIETES DEL PERSONAL	109,37
212	12.170.025.000	CONTROL DE VESSAMENTS	290.928,00
213	12.170.048.901	FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL	3.596,88
214		Total Programa 1700	1.070.535,34
215		Total Grup de programa 170	1.070.535,34
216		Grup de programa 171. Parcs i jardins	
217		Programa 1710. Parcs i jardins	
218	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
219	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
220	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
221	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
222	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
223	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
224	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
225	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
226	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
227	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
228	12.171.022.101	AIGUA	5.016,39
229	12.171.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.561,28
230	12.171.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.994,54
231	12.171.022.700	NETEGES	2.582,64
232	12.171.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.780.000,00
233		Total Programa 1710	3.181.187,17
234		Total Grup de programa 171	3.181.187,17
235		Total Política de despesa 17	4.251.722,51
236		Total àrea de despesa 1	46.373.145,58
237		Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social	
238		Política de despesa 22. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
239		Grup de programa 221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
240		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
241	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
242	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
243	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
244	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
245	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
246	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
247	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
248		Total Programa 2210	260.257,85
249		Total Grup de programa 221	260.257,85
250		Total Política de despesa 22	260.257,85
251		Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social	
252		Grup de programa 231. Acció social	
253		Programa 2310. Acció social	
254	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
255	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
256	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
257	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
258	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
259	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
260	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
261	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
262	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
263	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
264	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
265	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
266	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
267	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
268	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
269	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
270	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
271	5.231.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS	1.284,54
272	5.231.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.853,63
273	5.231.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	115.851,86
274	5.231.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	6.110,43
275	5.231.022.102	GAS	47.814,55
276	5.231.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	295.243,00
277	5.231.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	13.915,90
278	5.231.022.299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS	1.284,54
279	5.231.022.300	SERVEI DE TRANSPORT	6.152,01
280	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
281	5.231.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	32.114,39
282	5.231.022.700	NETEGES	142.800,00
283	5.231.022.706	CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES	50.000,00
284	5.231.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.655.374,00
285	5.231.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.382,79
286	5.231.048.001	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES	341.132,00
287	5.231.048.100	PREMIS I BEQUES	600
288	5.231.048.900	SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS	100.000,00
289	5.231.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	180.000,00
290	5.231.048.902	SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ	38.823,00
291	5.231.048.903	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL	15.000,00
292		Total Programa 2310	19.367.637,04
293		Total Grup de programa 231	19.367.637,04
294		Grup de programa 232. Promoció social	
295		Programa 2320. Promoció social	
296	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
297	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
298	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
299	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
300	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
301	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
302	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
303	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
304		Total Programa 2320	556.807,79
305		Programa 2321. Infància	
306	6.232.122.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.772,96
307	6.232.122.300	SERVEI DE TRANSPORT	612,02
308	6.232.122.699	ALTRES DESPESE DIVERSES	1.734,45
309	6.232.122.799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES	163.578,00
310	6.232.124.000	PUBLICACIONS	1.101,48
311	6.232.148.901	ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE	2.614,86
312		Total Programa 2321	173.413,77
313		Programa 2322. Joventut	
314	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
315	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
316	5.232.221.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	800
317	5.232.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	555
318	5.232.222.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	21.894,44
319	5.232.222.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.485,21
320	5.232.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.500,00
321	5.232.222.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	5.507,41
322	5.232.222.606	SEMINARIS I CONFERENCIES	1.163,54
323	5.232.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	63.568,00
324	5.232.222.700	NETEGES	15.409,14
325	5.232.222.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	23.000,00
326	5.232.223.020	DIETES DEL PERSONAL	349,06
327	5.232.248.100	PREMIS I BEQUES	1.064,25
328	5.232.248.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	8.460,00
329	5.232.283.103	MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00
330	5.232.283.104	MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00
331		Total Programa 2322	580.757,89
332		Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració	
333	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
334	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
335	5.232.321.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.104,58
336	5.232.322.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2.308,68
337	5.232.322.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	34,81
338	5.232.322.102	GAS	2.036,40
339	5.232.322.109	SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC	1.070,45
340	5.232.322.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	35.789,62
341	5.232.322.700	NETEJA	4.367,64
342	5.232.322.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.926,82
343	5.232.322.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	61.214,00
344	5.232.323.020	DIETES DEL PERSONAL	709,76
345	5.232.348.100	PREMIS I BEQUES	6.981,22
346	5.232.348.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	36.495,00
347	5.232.349.000	TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR	175.671,57
348		Total Programa 2323	348.038,21
349		Programa 2324. Polítiques d'igualtat	
350	5.232.483.100	MICROCREDITS	300.000,00
351		Total Programa 2324	300.000,00
352		Total Grup de programa 232	1.959.017,66
353		Total Política de despesa 23	21.326.654,70
354		Política de despesa 24. Foment de l'Ocupació	
355		Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació	
356		Programa 2410. Foment d'ocupació	
357	5.241.041.000	TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ	2.324.946,00
358	5.241.046.701	TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA	250.000,00
359		Total Programa 2410	2.574.946,00
360		Total Grup de programa 241	2.574.946,00
361		Total Política de despesa 24	2.574.946,00
362		Total àrea de despesa 2	24.161.858,55
363		Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent	
364		Política de despesa 31. Sanitat	
365		Grup de programa 313. Accions públiques relatives a la salut	
366		Programa 3130. Sanitat	
367	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
368	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
369	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
370	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
371	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
372	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
373	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
374	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
375	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
376	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
377	5.313.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	287
378	5.313.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	17.315,75
379	5.313.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	28.550,00
380	5.313.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.699,91
381	5.313.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	10.068,47
382	5.313.022.700	NETEGES	2.070,60
383	5.313.023.020	DIETES DEL PERSONAL	449,9
384	5.313.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	5.373,00
385	5.313.048.902	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL	15.000,00
386		Total Programa 3130	467.486,73
387		Total Grup de programa 313	467.486,73
388		Total Política de despesa 31	467.486,73
389		Política de despesa 32. Educació	
390		Grup de programa 320. Administració general d'educació	
391		Programa 3200. Administració general d'educació	
392	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
393	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
394	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
395	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
396	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
397	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
398	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
399	6.320.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	2.418.103,04
400	6.320.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	26.375,60
401	6.320.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	32.913,03
402	6.320.013.100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.644,46
403	6.320.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	25.639,17
404	6.320.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.354,22
405	6.320.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	10.449,90
406	6.320.021.300	MANTENIMENT DE MAQUINARIA	232,71
407	6.320.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	2.559,78
408	6.320.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	16.320,00
409	6.320.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC	698,12
410	6.320.022.299	DESPESES DE COMUNICACIÓ	193,92
411	6.320.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.382,66
412	6.320.022.700	NETEGES	34.935,00
413	6.320.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	1.785.088,93
414	6.320.023.020	DIETES DEL PERSONAL	1.560,00
415	6.320.024.000	DIVULGACIÓ OME	387,85
416		Total Programa 3200	9.056.289,82
417		Total Grup de programa 320	9.056.289,82
418		Grup de programa 321. Ensenyament preescolar i primari	
419		Programa 3210. Educació preescolar i primària	
420	6.321.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	626.713,50
421	6.321.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	504.395,78
422	6.321.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	107.099,77
423	6.321.022.102	SUBMINISTRAMENT GAS	266.130,77
424	6.321.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	238.978,85
425	6.321.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.800,00
426	6.321.022.700	NETEGES	1.709.028,36
427	6.321.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	427.400,00
428	6.321.048.100	PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA	10.653,34
429		Total Programa 3210	3.896.200,37
430		Total Grup de programa 321	3.896.200,37
431		Grup de programa 323. Promoció educativa	
432		Programa 3230. Promoció educativa	
433	6.323.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	196.623,04
434	6.323.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	247.077,11
435	6.323.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.595,55
436	6.323.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	95.553,38
437	6.323.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	900,58
438	6.323.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	7.815,24
439	6.323.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.085,97
440	6.323.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.723,32
441	6.323.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.400,16
442	6.323.022.110	PRODUCTES NETEJA	387,85
443	6.323.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	12.422,00
444	6.323.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	6.900,00
445	6.323.022.700	NETEGES	68.850,00
446	6.323.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	212.160,00
447	6.323.024.000	PUBLICACIONS	775,69
448	6.323.046.700	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	42.517,19
449	6.323.048.100	PREMIS I BEQUES	12.500,00
450	6.323.048.204	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE	23.658,00
451	6.323.083.102	MICROCRÈDITS PER IDIOMES	12.000,00
452		Total Programa 3230	1.022.945,08
453		Total Grup de programa 323	1.022.945,08
454		Grup de programa 324. Serveis complementaris d'educació	
455		Programa 3240. Serveis complementaris d'educació	
456	6.324.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	55.000,00
457	6.324.048.100	PREMIS	24.000,00
458		Total Programa 3240	79.000,00
459		Total Grup de programa 324	79.000,00
460		Total Política de despesa 32	14.054.435,27
461		Política de despesa 33. Cultura	
462		Grup de programa 330. Administració General de Cultura	
463		Programa 3300. Administració general de la cultura	
464	6.330.012.000	SOUS DEL GRUP A1	88.063,92
465	6.330.012.001	SOUS DEL GRUP A2	38.719,56
466	6.330.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.780,05
467	6.330.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	16.757,16
468	6.330.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
469	6.330.012.006	TRIENNIS	41.100,35
470	6.330.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	114.461,16
471	6.330.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	194.993,00
472	6.330.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	19.290,36
473	6.330.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	24.739,58
474	6.330.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	19.890,00
475	6.330.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	795,08
476	6.330.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	27.933,18
477	6.330.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	451,29
478	6.330.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	366,9
479	6.330.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	7.952,39
480	6.330.022.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	30.000,00
481	6.330.022.609	DESPESES DIVERSES PREMI RICARD VINYES	23.184,00
482	6.330.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	8.074,17
483	6.330.022.700	NETEJA	33.660,00
484	6.330.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	388.980,00
485	6.330.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.420,62
486	6.330.046.700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ	196.834,00
487	6.330.046.701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA	140.000,00
488	6.330.048.100	PREMIS I BEQUES	14.424,00
489	6.330.048.901	ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS	7.912,00
490		Total Programa 3300	1.487.139,93
491		Total Grup de programa 330	1.487.139,93
492		Grup de programa 332. Biblioteques i Arxius	
493		Programa 3320. Biblioteques i arxius	
494	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
495	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
496	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
497	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
498	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
499	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
500	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
501	2.332.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	245
502	2.332.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.850,00
503	2.332.023.020	DIETES DE PERSONAL	232
504		Total Programa 3320	188.899,92
505		Total Grup de programa 332	188.899,92
506		Grup de programa 333. Museus i Arts Plàstiques	
507		Programa 3330. Museus	
508	6.333.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	33.870,00
509	6.333.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL	61.678,63
510	6.333.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1	88.063,92
511	6.333.012.001	SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI	64.532,60
512	6.333.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	14.161,18
513	6.333.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.132,38
514	6.333.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	100.638,27
515	6.333.013.000	RETRIB. BAS. LABORAL FIXES	9.880,14
516	6.333.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	12.662,24
517	6.333.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	51.000,00
518	6.333.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	112.172,48
519	6.333.022.101	AIGUA	1.023,13
520	6.333.022.102	GAS	8.425,08
521	6.333.022.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.058,00
522	6.333.022.608	DESPESES DIVERSES MUSEUS	205.800,00
523	6.333.022.700	NETEJA	26.520,00
524	6.333.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	7.707,00
525	6.333.023.020	DIETES DEL PERSONAL	826
526		Total Programa 3330	890.151,05
527		Total Grup de programa 333	890.151,05
528		Grup de programa 334. Promoció Cultural	
529		Programa 3340. Promoció cultural	
530	6.334.048.900	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS	47.315,00
531		Total Programa 3340	47.315,00
532		Programa 3341. Promoció literària	
533	6.334.122.608	ACTIVITATS LITERÀRIES	29.966,00
534	6.334.148.100	PREMIS LITERARIS	7.500,00
535		Total Programa 3341	37.466,00
536		Total Grup de programa 334	84.781,00
537		Grup de programa 335. Arts escèniques	
538		Programa 3350. Arts escèniques	
539	6.335.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	31.529,86
540	6.335.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	65.196,13
541	6.335.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	29.354,64
542	6.335.012.006	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	2.257,68
543	6.335.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.321,76
544	6.335.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	14.683,80
545	6.335.013.000	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	46.456,28
546	6.335.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	86.142,93
547	6.335.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.884,84
548	6.335.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.454,66
549	6.335.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	25.500,00
550	6.335.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	71.746,10
551	6.335.022.101	AIGUA	2.565,32
552	6.335.022.102	GAS	22.866,14
553	6.335.022.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.670,57
554	6.335.022.608	PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES	119.800,00
555	6.335.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	95.000,00
556	6.335.022.700	NETEJA	51.000,00
557	6.335.022.799	ALTRES CONTRACTES	80.000,00
558	6.335.023.020	DIETES DEL PERSONAL	612,02
559	6.335.048.901	CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA	35.486,00
560	6.335.048.902	CONVENI CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES	8.872,00
561	6.335.048.904	CONVENI CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA	31.543,00
562	6.335.048.907	FUNDACIÓ LA LLOTJA	270.000,00
563		Total Programa 3350	1.130.943,73
564		Programa 3351. Arts musicals	
565	6.335.121.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	38.760,00
566	6.335.122.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	81.064,62
567	6.335.122.101	AIGUA	271,86
568	6.335.122.102	GAS	13.286,90
569	6.335.122.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	5.505,00
570	6.335.122.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	917
571	6.335.122.608	ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS	158.940,00
572	6.335.122.700	NETEJA	41.820,00
573	6.335.122.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.351,30
574	6.335.123.020	DIETES DEL PERSONAL	366
575	6.335.148.900	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS	54.464,00
576	6.335.148.901	CONVENI BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA	25.235,00
577	6.335.148.902	CONVENI COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI ENRIC GRANADOS	6.309,00
578	6.335.148.904	CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL	157.717,00
579		Total Programa 3351	603.007,68
580		Total Grup de programa 335	1.733.951,41
581		Grup de programa 336. Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic	
582		Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni	
583	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
584	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
585	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
586	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
587	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
588		Total Programa 3360	201.039,66
589		Total Grup de programa 336	201.039,66
590		Grup de programa 338. Festes populars	
591		Programa 3380. Festes populars	
592	6.338.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	14.677,32
593	6.338.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	19.769,68
594	6.338.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.573,56
595	6.338.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	21.414,68
596	6.338.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	53.495,60
597	6.338.022.608	FESTES POPULARS	503.160,00
598	6.338.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.850,90
599	6.338.023.020	DIETES DEL PERSONAL	305,62
600	6.338.048.901	CONVENI FECOLL	35.486,00
601		Total Programa 3380	657.733,36
602		Total Grup de programa 338	657.733,36
603		Total Política de despesa 33	5.243.696,33
604		Política de despesa 34. Esport	
605		Grup de programa 340. Administració General d'Esports	
606		Programa 3400. Administració general d'esports	
607	6.340.012.001	SOUS DEL GRUP A1	1.075,55
608	6.340.012.004	SOUS GRUP C2	8.378,58
609	6.340.012.006	TRIENNIS	750,78
610	6.340.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	7.712,45
611	6.340.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	7.512,72
612	6.340.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	126.215,31
613	6.340.013.002	ALTRES REMUNERACIONS.	151.459,87
614	6.340.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	10.968,38
615	6.340.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	7.806,84
616	6.340.020.200	LLOGUER D'IMMOBLES	646.193,00
617	6.340.020.600	LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ	886
618	6.340.021.600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ	2.400,00
619	6.340.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	2.366,00
620	6.340.022.602	DESPESES DE DIVULGACIÓ	1.000,00
621	6.340.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	88.500,00
622	6.340.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	7.677,00
623	6.340.023.020	DIETES DEL PERSONAL	341,3
624	6.340.048.901	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE	1.310.000,00
625		Total Programa 3400	2.381.243,78
626		Total Grup de programa 340	2.381.243,78
627		Grup de programa 341. Promoció i foment de l'esport	
628		Programa 3410. Promoció i foment de l'esport	
629	6.341.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	105.449,56
630	6.341.021.200	INFRAESTRUCTURA	5.000,00
631	6.341.022.105	MENJADOR ESPORTMANIA	30.000,00
632	6.341.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.366,00
633	6.341.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES	21.607,00
634		Total Programa 3410	164.422,56
635		Total Grup de programa 341	164.422,56
636		Grup de programa 342. Instal·lacions esportives	
637		Programa 3420. Instal·lacions esportives	
638	6.342.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	180.583,68
639	6.342.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	421.013,89
640	6.342.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL	93.665,94
641	6.342.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	81.275,99
642	6.342.021.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS	30.000,00
643	6.342.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	300.000,00
644	6.342.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	17.750,00
645	6.342.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	200.000,00
646	6.342.022.104	VESTUARI	4.968,00
647	6.342.022.110	PRODUCTES DE NETEJA	4.893,84
648	6.342.022.199	SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC	1.223,27
649	6.342.022.200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	4.281,82
650	6.342.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.540,91
651	6.342.022.700	NETEJA	600
652	6.342.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	137.585,00
653		Total Programa 3420	1.479.382,34
654		Total Grup de programa 342	1.479.382,34
655		Total Política de despesa 34	4.025.048,68
656		Total àrea de despesa 3	23.790.667,01
657		Àrea de despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic	
658		Política de despesa 41. Agricultura, Ramaderia i Pesca	
659		Grup de programa 410. Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca	
660		Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca	
661	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
662	3.410.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	362
663	3.410.048.200	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	12.073,00
664		Total Programa 4100	24.301,00
665		Total Grup de programa 410	24.301,00
666		Total Política de despesa 41	24.301,00
667		Política de despesa 43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	
668		Grup de programa 431. Comerç	
669		Programa 4310. Comerç	
670	7.431.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	15.806,16
671	7.431.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS	44.512,81
672	7.431.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
673	7.431.012.001	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	25.813,04
674	7.431.012.004	RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	25.135,74
675	7.431.012.005	RETRIB. BÀSIQUES GRUP E	15.357,16
676	7.431.012.006	TRIENNIS	13.549,12
677	7.431.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.557,86
678	7.431.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	89.101,76
679	7.431.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.806,06
680	7.431.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	52.299,30
681	7.431.013.100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	34.243,47
682	7.431.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS	33.592,51
683	7.431.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	30.500,00
684	7.431.020.601	LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS	1.300,00
685	7.431.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	62.880,00
686	7.431.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE	4.000,00
687	7.431.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	65.270,67
688	7.431.022.101	AIGUA	2.000,00
689	7.431.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.700,00
690	7.431.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00
691	7.431.022.699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS	5.000,00
692	7.431.022.700	NETEJA	15.000,00
693	7.431.022.701	SEGURETAT	31.543,00
694	7.431.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF.	115.600,00
695	7.431.023.300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.100,71
696	7.431.048.000	TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE	46.840,00
697		Total Programa 4310	832.186,69
698		Total Grup de programa 431	832.186,69
699		Grup de programa 432. Ordenació i promoció turística	
700		Programa 4320. Ordenació i promoció turística	
701	7.432.041.000	TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME	784.924,00
702	7.432.041.001	TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC	60.000,00
703	7.432.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC	800.000,00
704	7.432.071.000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TURISME DE LLEIDA	18.000,00
705		Total Programa 4320	1.662.924,00
706		Total Grup de programa 432	1.662.924,00
707		Grup de programa 433. Desenvolupament empresarial	
708		Programa 4330. Desenvolupament empresarial	
709	7.433.046.700	APORTACIÓ CONSORCI PROMOCIÓ ECONÒMICA	397.678,00
710		Total Programa 4330	397.678,00
711		Total Grup de programa 433	397.678,00
712		Grup de programa 439. Altres actuacions sectorials	
713		Programa 4390. Fires i exposicions	
714	7.439.048.200	TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE	47.286,14
715		Total Programa 4390	47.286,14
716		Programa 4391. Projecció exterior	
717	4.439.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR	49.700,00
718	4.439.123.020	DIETES DEL PERSONAL	155,14
719	4.439.145.300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA	150.000,00
720	4.439.146.702	APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC	300.000,00
721		Total Programa 4391	499.855,14
722		Total Grup de programa 439	547.141,28
723		Total Política de despesa 43	3.439.929,97
724		Política de despesa 44. Transport públic	
725		Grup de programa 440. Administració general del transport	
726		Programa 4400. Administració general del transport	
727	3.440.022.799	CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT	3.041.000,00
728	3.440.046.700	APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT	139.088,00
729	3.440.047.200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA	5.300.000,00
730		Total Programa 4400	8.480.088,00
731		Total Grup de programa 440	8.480.088,00
732		Total Política de despesa 44	8.480.088,00
733		Política de despesa 45. Infraestructures	
734		Grup de programa 454. Camins veïnals	
735		Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca	
736	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
737	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
738		Total Programa 4540	126.000,00
739		Total Grup de programa 454	126.000,00
740		Total Política de despesa 45	126.000,00
741		Política de despesa 49. Altres actuacions de caràcter econòmic	
742		Grup de programa 491. Societat de la informació	
743		Programa 4910. Societat de la informació	
744	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
745	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
746	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
747	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
748	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
749	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
750	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
751	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
752	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
753	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
754	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
755	4.491.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	36.749,67
756	4.491.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	150
757	4.491.022.002	SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	9.633,00
758	4.491.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.000,00
759	4.491.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	223.511,67
760	4.491.023.020	DIETES DEL PERSONAL	500
761		Total Programa 4910	1.243.876,25
762		Total Grup de programa 491	1.243.876,25
763		Grup de programa 493. Oficines de defensa del consumidor	
764		Programa 4930. Consum	
765	7.493.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
766	7.493.012.003	RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	9.884,84
767	7.493.012.006	TRIENNIS	5.924,60
768	7.493.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.787,78
769	7.493.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	40.219,59
770	7.493.022.699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM	6.000,00
771	7.493.022.702	VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM	305,62
772	7.493.023.300	ALTRES INDEMNITZACIONS	305,62
773		Total Programa 4930	92.105,37
774		Total Grup de programa 493	92.105,37
775		Total Política de despesa 49	1.335.981,62
776		Total àrea de despesa 4	13.406.300,59
777		Àrea de despesa 9. Actuacions de caràcter general	
778		Política de despesa 91. Òrgans de govern	
779		Grup de programa 912. Òrgans de govern	
780		Programa 9120. Òrgans de govern	
781	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
782	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
783	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
784	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
785	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
786	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
787	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
788	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
789	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
790	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
791	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
792	1.912.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	11.989,08
793	1.912.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.376,50
794	1.912.022.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	299,42
795	1.912.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	20.980,90
796	1.912.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	17.983,63
797	1.912.023.000	DIETES DE CARRECS ELECTES	11.979,00
798	1.912.023.020	DIETES DEL PERSONAL	4.196,49
799	1.912.023.301	MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS	105.500,00
800	1.912.023.302	INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS	20.000,00
801	1.912.048.201	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT	2.569,09
802	1.912.048.202	APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET	2.569,09
803		Total Programa 9120	2.323.264,21
804		Total Grup de programa 912	2.323.264,21
805		Total Política de despesa 91	2.323.264,21
806		Política de despesa 92. Serveis de caràcter general	
807		Grup de programa 920. Administració General	
808		Programa 9200. Administració general	
809	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
810	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
811	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
812	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
813	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
814	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
815	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
816	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
817	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
818	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
819	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
820	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
821	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
822	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
823	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
824	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
825	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
826	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
827	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
828	5.920.015.000	PRODUCTIVITAT	71.572,65
829	6.920.015.000	PRODUCTIVITAT	133.574,52
830	7.920.015.000	GRATIFICACIONS	6.657,92
831	12.920.015.000	PRODUCTIVITAT	14.148,08
832	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
833	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
834	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
835	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
836	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
837	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
838	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
839	3.920.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	285.549,00
840	2.920.021.201	PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS	15.952,09
841	2.920.021.400	REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES	42.663,02
842	2.920.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	299,42
843	4.920.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.972,10
844	4.920.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	85.000,00
845	4.920.022.001	SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	18.959,44
846	3.920.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	360.182,81
847	3.920.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.905,96
848	3.920.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	81.833,35
849	2.920.022.104	VESTUARI	84.630,00
850	3.920.022.110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.487,64
851	3.920.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	875,76
852	3.920.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	813.740,22
853	4.920.022.201	COMUNICACIONS POSTALS	405.000,00
854	2.920.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	749,32
855	2.920.022.402	PRIMES D'ASSEGURANCES	600.000,00
856	4.920.022.602	CONVENIS DE DIVULGACIÓ	170.000,00
857	4.920.022.603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	11.426,00
858	2.920.022.604	DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES	30.251,96
859	2.920.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.405,02
860	4.920.022.699	FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI	231.339,00
861	3.920.022.700	NETEGES	317.852,40
862	2.920.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	2.341.009,00
863	2.920.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	53.925,00
864	2.920.023.020	DIETES DEL PERSONAL	285,45
865	2.920.023.300	ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI	1.801,93
866	2.920.046.600	TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	27.403,00
867	2.920.048.100	PREMIS I BEQUES	3.676,78
868	3.920.060.900	INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	1.475.000,00
869	4.920.062.301	ADQUISICIO MAQUINARIA	175.000,00
870	2.920.083.001	BESTRETES DEL PERSONAL	252.000,00
871		Total Programa 9200	12.579.934,47
872		Programa 9201. Administració general / secretaria	
873	1.920.121.300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA	547,64
874	1.920.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.900,00
875	1.920.123.020	DIETES DEL PERSONAL	107,05
876		Total Programa 9201	15.554,69
877		Programa 9202. Relacions exteriors, premsa	
878	1.920.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	233,48
879	1.920.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.499,10
880	1.920.222.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.082,09
881	1.920.222.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	35.329,00
882	1.920.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	9.682,18
883	1.920.222.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	349.731,00
884	1.920.223.020	DIETES DEL PERSONAL	383,97
885		Total Programa 9202	397.940,82
886		Total Grup de programa 920	12.993.429,98
887		Grup de programa 922. Coordinació i organització institucional de entid. Locals	
888		Programa 9220. Coordinació i organització institucional	
889	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
890	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
891	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
892	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
893	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
894	1.922.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.495,91
895	1.922.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.210,66
896		Total Programa 9220	114.904,06
897		Total Grup de programa 922	114.904,06
898		Grup de programa 924. Participació ciutadana	
899		Programa 9240. Participació ciutadana	
900	5.924.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
901	5.924.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
902	5.924.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	85.104,27
903	5.924.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	28.096,66
904	5.924.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	100.038,71
905	5.924.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	173.362,98
906	5.924.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	19.757,10
907	5.924.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	28.355,76
908	5.924.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.246,02
909	5.924.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.099,48
910	5.924.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	81.000,00
911	5.924.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL	262.000,00
912	5.924.021.300	MANTENIMENTS DE MAQUINARIA	299,42
913	5.924.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	856,36
914	5.924.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	178.898,10
915	5.924.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	4.942,80
916	5.924.022.102	SUBMINISTRAMENT GAS	68.918,00
917	5.924.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	36.714,45
918	5.924.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.852,35
919	5.924.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	299,42
920	5.924.022.602	DESPESES DE COORDINACIÓ DE BARRIS	6.000,00
921	5.924.022.699	DESPESES DIVERSES	8.991,81
922	5.924.022.700	NETEGES	218.007,66
923	5.924.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.664,37
924	5.924.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	1.018,48
925	5.924.023.020	DIETES DEL PERSONAL	555,39
926	5.924.048.100	PREMIS I BEQUES	899,03
927	5.924.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	156.811,00
928		Total Programa 9240	1.568.070,22
929		Total Grup de programa 924	1.568.070,22
930		Grup de programa 925. Atenció als ciutadans	
931		Programa 9250. Atenció ciutadana	
932	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
933	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
934	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
935	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
936	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
937	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
938	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
939	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
940	3.925.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	941,69
941	3.925.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	470,84
942	3.925.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	655,46
943	3.925.023.020	DIETES DEL PERSONAL	224,95
944		Total Programa 9250	579.658,07
945		Total Grup de programa 925	579.658,07
946		Grup de programa 927. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	
947		Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	
948	4.927.048.200	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	78.858,00
949		Total Programa 9270	78.858,00
950		Total Grup de programa 927	78.858,00
951		Grup de programa 929. Imprevistos i funcions no classificades	
952		Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades	
953	14.929.050.000	FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/2012	1.000.000,00
954		Total Programa 9290	1.000.000,00
955		Total Grup de programa 929	1.000.000,00
956		Total Política de despesa 92	16.334.920,33
957		Política de despesa 93. Administració financera i tributària	
958		Grup de programa 931. Política econòmica i fiscal	
959		Programa 9310. Administració financera	
960	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
961	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
962	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
963	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
964	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
965	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
966	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
967	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
968	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
969	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
970	4.931.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	443,88
971	4.931.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	30.004,84
972	4.931.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	47.659,44
973	4.931.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.035,62
974	4.931.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.504,72
975	4.931.015.000	PRODUCTIVITAT	77.170,18
976	4.931.020.600	LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO	203.056,00
977	4.931.022.604	DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS	8.229,31
978	4.931.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	199.000,00
979	4.931.023.020	DIETES DEL PERSONAL	617,45
980	4.931.048.901	TRANSFERÈNCIA CERCLE D'ECONOMIA	4.654,15
981		Total Programa 9310	3.985.225,65
982		Total Grup de programa 931	3.985.225,65
983		Grup de programa 933. Gestió del patrimoni	
984		Programa 9330. Gestio de patrimoni	
985	3.933.060.000	ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS	3.000.000,00
986	3.933.061.900	ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC	938.000,00
987		Total Programa 9330	3.938.000,00
988		Total Grup de programa 933	3.938.000,00
989		Total Política de despesa 93	7.923.225,65
990		Política de despesa 94. Transferències a altres Administracions Públiques	
991		Grup de programa 943. Transferències a altres Entitats Locals	
992		Programa 9430. Transf. a administracions públiques	
993	1.943.046.800	TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES	264.094,00
994		Total Programa 9430	264.094,00
995		Total Grup de programa 943	264.094,00
996		Total Política de despesa 94	264.094,00
997		Total àrea de despesa 9	26.845.504,19
998		Total general	151.475.952,04
